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2024年审计师考试《审计理论与实务(中级)》专项练习题-多选题(十三)

  • 试卷类型:在线模考

    参考人数:0

    试卷总分:100.0分

    答题时间:60分钟

    上传时间:2024-06-21

试卷简介

本套试卷集合了考试编委会的理论成果。专家们为考生提供了题目的答案,并逐题进行了讲解和分析。每道题在给出答案的同时,也给出了详尽透彻的解析,帮助考生进行知识点的巩固和记忆,让考生知其然,也知其所以然,从而能够把知识灵活自如地运用到实际中去。

试卷预览

1.内部控制要素包括()。

A、控制环境

B、风险评估

C、控制测试

D、信息与沟通

E、监督

2.下列各项中,属于审计管理基础工作的有:

A、审计计划管理

B、审计统计管理

C、审计质量管理

D、审计档案管理

E、审计信息管理

3.以下属于审计组组长职责的有()。

A、编制或者审定审计实施方案

B、确定聘请外部人员事宜

C、配置和管理审计组的资源

D、督导审计组成员的工作

E、对审计项目的总体质量负责

4.与文字描述法相比,应用调查表法描述内部控制调查结果的缺点有()。

A、不全面

B、难以用简明的语言描述细节

C、对于规模较大,内部控制较为复杂的企业,用文字说明显得的冗长、头绪繁多

D、仅有是否,难以反映问题程度

E、缺乏弹性,难适用于各类企业

5.我国会计师事务所设立形式包括()。

A、股份有限公司会计师事务所

B、有限责任会计师事务所

C、合伙会计师事务所

D、独资会计师事务所

E、个体工商户

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      平台更新说明
      更新版本:V.2 更新时间:2018年3月7日
      更新内容:
      1.修改若干Bug
      2.完善页面逻辑,提高做题体验度
      3.设立会员体系,为用户提供专属服务
      4.增加外部出卷功能,学校用户开通学校服务后即可拥有自己的试卷库和学生测试中心,可自主出题组卷,为本校考生组织考试