试卷简介
本套试卷集合了考试编委会的理论成果。专家们为考生提供了题目的答案,并逐题进行了讲解和分析。每道题在给出答案的同时,也给出了详尽透彻的解析,帮助考生进行知识点的巩固和记忆,让考生知其然,也知其所以然,从而能够把知识灵活自如地运用到实际中去。
试卷预览
1.内部控制要素包括()。
A、控制环境
B、风险评估
C、控制测试
D、信息与沟通
E、监督
2.下列各项中,属于审计管理基础工作的有:
A、审计计划管理
B、审计统计管理
C、审计质量管理
D、审计档案管理
E、审计信息管理
3.以下属于审计组组长职责的有()。
A、编制或者审定审计实施方案
B、确定聘请外部人员事宜
C、配置和管理审计组的资源
D、督导审计组成员的工作
E、对审计项目的总体质量负责
4.与文字描述法相比,应用调查表法描述内部控制调查结果的缺点有()。
A、不全面
B、难以用简明的语言描述细节
C、对于规模较大,内部控制较为复杂的企业,用文字说明显得的冗长、头绪繁多
D、仅有是否,难以反映问题程度
E、缺乏弹性,难适用于各类企业
5.我国会计师事务所设立形式包括()。
A、股份有限公司会计师事务所
B、有限责任会计师事务所
C、合伙会计师事务所
D、独资会计师事务所
E、个体工商户
最新推荐
相关试卷