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2024年审计师考试《审计理论与实务(初级)》专项练习题-多选题(六)

  • 试卷类型:在线模考

    参考人数:0

    试卷总分:100.0分

    答题时间:60分钟

    上传时间:2024-05-09

试卷简介

本套试卷集合了考试编委会的理论成果。专家们为考生提供了题目的答案,并逐题进行了讲解和分析。每道题在给出答案的同时,也给出了详尽透彻的解析,帮助考生进行知识点的巩固和记忆,让考生知其然,也知其所以然,从而能够把知识灵活自如地运用到实际中去。

试卷预览

1.销售与收款循环内部控制包括()。

A、批准赊销与销售相互独立

B、批准赊销与发货开票相互独立

C、支付货款与记录相互独立

D、批准坏账与收款、记账相互独立

E、编制和寄送对账单与收款、记账业务相互独立

2.以下有关审计结果报告的表述正确的有()。

A、报告的对象为政府首长和上一级审计机关

B、目的是为人大常委会审查和批准财政预算提供客观依据

C、报告内容应当根据人大常委会的要求确定

D、主要是关于上一年度审计本级预算执行情况和其他财政收支情况结果

E、是审计法对审计机关提出的明确要求

3.下列关于审计人员鉴定审计证据可靠性的说法中,正确的有()。

A、对实物证据,不仅要核实数量,还应关注质量

B、对书面证据,不仅要核对金额,还应判别真伪

C、对口头证据,要分析提供者的陈述是否真实

D、针对一项具体审计目标可以从不同来源获取审计证据或者获取不同形式的审计证据

E、良好内部控制环境下产生的证据更可靠

4.下列关于审计报告的说法中正确的有()。

A、审计报告是评价审计人员工作、控制审计质量的重要依据

B、审计报告是审计人员发表审计意见和提出审计建议的载体

C、内部审计报告是具有法律效力的证明文件,起到经济鉴证的作用

D、审计报告是为国家宏观经济决策服务的重要信息来源

E、国家审计的审计报告是国家审计机关向被审计单位作出审计决定的依据

5.内部控制测试的方法有()。

A、检查文件资料

B、询问

C、现场观察

D、重复执行

E、评估

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      平台更新说明
      更新版本:V.2 更新时间:2018年3月7日
      更新内容:
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